Палласовский муниципальный район Волгоградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Палласовского муниципального района

Волгоградской области

______________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от  30.12.2015г.                                                                                                                                     №795

 

О внесении изменения в постановление Администрации Палласовского муниципального района от 28.10.2014г. № 1088 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Палласовского муниципального района «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016гг.»

 

                В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь постановлением Администрации Палласовского муниципального района от 29.10.2013 года № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ  Палласовского муниципального района, их формирования и реализации», а также на основании решений Палласовской районной Думы № 2\5 от 26.02.2015г., №  4\7 от 30.04.2015г., № 6\4 от 08.06.2015г., № 7\5 от 06.07.2015г., № 8\3 от 03.08.2015г., № 9\3 от 31.08.2015г., 10\3 от 24.09.2015г., №  11\3 от 07.10.2015г., № 12\1 от 09.10.2015г., № 13\2 от 02.11.2015г., № 14\6 от 19.11.2015г., № 15\3 от 09.12.2015г., № 16\3 от 24.12.2015г. «О внесении изменений в решение Палласовской районной Думы № 9\3 от 26.12.2014г.»,

постановляю:

1.         Внести изменения в постановление Администрации Палласовского муниципального района от 28.10.2014г. № 1088 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Палласовского муниципального района «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016гг.»:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.         Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Палласовского муниципального района по социальным вопросам Шевякову Е.Ю.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

     опубликования.

 

Глава администрации Палласовского

муниципального района                                                                                                    В.В. Толмачёв

 

 

 

Приложение к

постановлению Администрации Палласовского

 муниципального района

от «30» декабря №795

 

Муниципальная  программа

    Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района

на 2014 – 2016 годы»

 

Паспорт

 Муниципальной программы Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района

на 2014 – 2016 годы»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

 

Соисполнители муниципальной программы

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» (по согласованию)

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (по согласованию)

- МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» (по согласованию)

- МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств»

 (по согласованию)

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»;

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения»;

Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства»

Цели  муниципальной

программы

- формирование единого информационно-культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп граждан, повышение их творческой активности и инициативы;

- сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры, модернизация и обеспечение  их  эффективной работы;

- сохранение культурного наследия и традиционной культуры, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

Задачи  муниципальной программы

- развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

-повышение доступности и качества, модернизация библиотечного обслуживания населения;

-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение и приумножение музейных фондов, культурного и исторического наследия;

-развитие детского творчества, создание условий для получения образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

-совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового потенциала в учреждениях культуры, привлечение молодых специалистов;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели    муниципальной программы, их значения на последний год реализаци и

культурно - досуговая деятельность:

охват населения участием в культурно-массовых  мероприятиях к 2016 году -  не менее 200 тыс. чел.; число культурно-массовых мероприятий к 2016 г. – не менее 7030 ед.

количество клубных формирований к 2016 г. – не менее 190 ед.;  доля участников в них от общего количества населения к 2016г. – не менее 6%; количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах –15 ед.; количество коллективов со званием – не менее – 13 ед.

библиотечное обслуживание:

- охват населения библиотечным обслуживанием к 2016 г. – не менее  26 %; число пользователей к 2016г. – не менее 10700 чел.; число книговыдач к 2016г. – не менее 207000 экз.; число посещений к 2016г. – не менее 64200 

обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам):

- количество  посетителей к 2016г. – не менее 15,0 тыс. чел.; количество ежегодных выставок к 2016г.- не менее 8 ед., количество экспозиций к 2016г. – не менее 3 ед.; доля экспонируемых музейных предметов от общего количества к 2016г. – 20%; количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ к 2016г. – 427 ед.

развитие дополнительного образования детей:

число детей, получающих дополнительное образование к 2016г. – 300 чел.; количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях к 2016г. – не менее 120 уч.; концертно-исполнительская деятельность учащихся и преподавателей к 2016г. – не менее 30 ед.; общий уровень укомплектованности кадров к 2016г. – 100%.

общие показатели по программе:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 80%;

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. к среднеобластному показателю -  70 %;

- уровень обеспеченности граждан клубами и библиотеками – 90%

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем средств составит 155 654,7  тыс. руб.

Объём финансирования программы за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района составит   153 688,6  тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 54 823,9 тыс. руб.;

           в 2015 году – 51 487,5  тыс. руб.;

           в 2016 году – 47 377,2  тыс. руб.

Объем внебюджетных средств: 1 966,1 тыс. руб.:

в 2014 году – 660,9   тыс. руб.;

в 2015 году – 634,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 670,4 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета  Палласовского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной программы 

- создание единого информационно-культурного пространства на территории  Палласовского муниципального района и формирование его привлекательного имиджа;

- выравнивание доступа к культурным  ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности муниципальных культурно-досуговых, культурно-просветительских  учреждений и учреждения дополнительного образования детей;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение  инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала;

- укрепление материально-технической базы в сфере культуры Палласовского муниципального района.

 

Раздел 1

ОБЩАЯ Характеристика сферы

реализации муниципальной программы

                

            Цель культурной политики Палласовского муниципального района - духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях инновационного развития общества. Это полностью совпадает с основной стратегической целью Концепции развития культуры Волгоградской области на период до 2020 года, принятой Постановлением Правительства Волгоградской области № 115-п от 19.03.13г. и определяющей основные направления деятельности государственных и муниципальных органов власти  в области культуры и искусства.

            Указом Президента РФ в Российской Федерации 2014 год был объявлен Годом культуры.  Сегодня необходимо уделять особое внимание состоянию культуры в целом, учреждениям культуры, работникам культуры. От успешного развития культуры как сферы экономики зависит улучшение качества жизни людей.

            Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Для укрепления и совершенствования культурного пространства Палласовского муниципального района, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм  культуры, поддержки инноваций в сфере культуры и искусства необходимы, как укрепление материально-технической базы учреждений культуры, так и развитие кадрового потенциала.

За последние годы, благодаря поддержке органов местного самоуправления на всех уровнях, удалось остановить спад в сфере культуры, который наметился в годы становления рыночных отношений. Это позволило сохранить инфраструктуру  сферы «культура», предотвратить полную утрату культурного наследия, укрепить межнациональные и межпоселенческие культурные связи, пропагандировать культуру Палласовского района,  как на территории Волгоградской области, так и за ее пределами.

Вместе с тем, проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению.

В  ведении Комитета по культуре администрации Палласовского муниципального района четыре муниципальных учреждения: МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный   центр», объединяющий 29 клубных учреждений, МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», объединяющая 22 филиала муниципальных библиотек, в т.ч. центральную и районную детскую, МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» и МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств».

В течение многих лет реформирования экономики сфера культуры финансировалась по остаточному принципу. Защищенными статьями расходов в бюджетном планировании по-прежнему остаются расходы на оплату труда и возмещение расходов на коммунальные услуги. Зарплата работников учреждений культуры долгое время была самой низкой и составляла 58,5 % по отношению к средней заработной плате по региону. Только Указ Президента РФ от 07.05.12г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» заставил обратить внимание на положение работников культуры. Начиная с 2013г. приняты соответствующие меры по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры, что должно положительно отразиться  на качестве и количестве предоставляемых услуг.  В 2016г. этот показатель должен составить 70 %.

 Сегодня темпы износа музейных, библиотечных фондов продолжают отставать от темпов их восстановления. Кроме того, изнашиваются здания и сооружения объектов культуры. Однако, несмотря на трудности финансирования в течение  2009-2013гг. удалось выполнить капитальные и текущие ремонты в большинстве учреждений клубного типа, а также увеличить стоимость основных средств, в т.ч. по Палласовской детской школе искусств.  Продолжается газификация объектов культуры. 22 учреждения культуры имеют автономное газовое отопление.

На современном этапе острым и актуальным продолжает оставаться вопрос по сохранению и развитию культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района – духовного и материального национального достояния, накопленного предыдущими поколениями.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны государства, а  значит и органов местного самоуправления.

Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых условиях.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района на 2014- 20016 годы»  (далее – Программа) необходимым условием дальнейшего развития этой сферы деятельности.

Использование программно-целевого метода необходимо  при реализации различных направлений Программы, охватывающих основные сферы культурной жизни:  

- обеспечение возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

-повышение доступности и качества, модернизация  библиотечного обслуживания населения;

-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение музейных фондов, культурного и исторического наследия;

- развитие детского творчества, создание условий для получения образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе детской школы искусств;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-повышение качества кадрового потенциала в учреждениях культуры.

Волгоградская область имеет репутацию хранителя традиционной культуры юга России.  Палласовский муниципальный район как один из самых многонациональных районов (68 национальностей) имеет все основания поддерживать и развивать  национальную культуру и традиции всех народов, проживающих на его территории.

Культура способна влиять на формирование ответственности людей за настоящее и будущее, на укрепление институтов гражданского общества, формирование социально активной личности. Культура - достаточно эффективное средство и ресурс обеспечения устойчивого развития как муниципального района, так  региона в целом.

Важнейшей задачей на современном этапе остается задача сохранения и развития национальных культурных традиций всех народов, проживающих на территории Палласовского района, что  позволит решить еще одну важную проблему – сохранение общественной безопасности и профилактика экстремизма на территории муниципального образования, воспитание толерантности  прежде всего у молодежи. Таким образом, в учреждениях культуры необходимо поддерживать развитие клубных формирований, работа которых направлена на  изучение и сохранение традиционной культуры, в т.ч. народных промыслов, обрядов, национальных и семейных праздников и т.д.

Сложившаяся практика предусматривает активное участие творческих коллективов и самодеятельных исполнителей в престижных проектах различного уровня, ведь  без этого не будет творческого роста. В районе 13 коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый». Они нуждаются в адресной поддержке своей  деятельности, ведь именно они представляют культуру района на конкурсах и фестивалях, в т.ч. всероссийских и международных.

        Продолжается работа по созданию единого информационного пространства на территории района. Работа по объединению информационных ресурсов библиотек, создание   инфраструктуры, позволяющей предоставлять жителям района равные возможности доступа к информации - одна из важнейших задач развития культуры на современном этапе.

Важное место в системе дополнительного образования занимает Палласовская детская школа искусств, которая стала базовым учебно-методическим центром в Заволжье. Сегодня органы местного самоуправления должны обеспечить развитие и поддержку детского творчества, создать условия для получения бесплатного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства.

Сохранение и развитие профессионального искусства, сохранение инфраструктуры учреждений культуры Палласовского муниципального района – задачи, требующие постоянного внимания и финансовых вложений.

Принятие Программы и применение программно-целевого метода  в сфере культуры является необходимым.

К наиболее серьезным рискам в процессе реализации Программы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:

-финансовые потери от сокращения использования музейного фонда и фонда

 библиотек;

-сокращение культурно - досуговой деятельности;

-сокращение гастрольной и концертной деятельности;

-потерю квалифицированных кадров в отрасли;

-нарушение единого информационного и культурного пространства;

-нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и

 информационным ресурсам различных групп граждан.

        Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие культуры, а также улучшить имидж  Палласовского района как территории, привлекательной для инвестиций.

 

Раздел 2

 Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Цели Программы:

- формирование единого информационно-культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп граждан, повышение их творческой активности и инициативы;

- сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры, модернизация и обеспечение  их  эффективной работы;

- сохранение культурного наследия и традиционной культуры, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

             Достижение целей возможно только при решении задач, определенных настоящей программой:

1.Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

2.Повышение доступности и качества, модернизация библиотечного обслуживания населения;

3.Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение и приумножение музейных фондов, культурного и исторического наследия;

4. Развитие детского творчества, создание условий для получения образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

5. Совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового потенциала в учреждениях культуры, привлечение молодых специалистов.

6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

             Сроки реализации программы 2014-2016 годы. Программа реализуется в один этап, рассчитанный на 3 года.

 

            Раздел 3

 Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты муниципальной программы

 

Реализация Программы будет способствовать активизации творческой деятельности художественных коллективов, привлечению широких слоев общества, в том числе детей и подростков, к богатейшим ценностям национальной культуры, расширению культурных связей между поселениями, районами области и ближнего зарубежья.

Программа позволит укрепить основы функционирования отрасли, создать предпосылки для воспроизводства творческого потенциала сферы культуры, поддержки и развития самодеятельного художественного творчества и сохранение национальных традиционных культур народов Палласовского района, модернизации и развитие библиотечного и музейного дела, сохранения, изучения и использования объектов культурного наследия.

                   Основные целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- создание единого культурного пространства на территории  Палласовского муниципального района и его привлекательного имиджа;

- выравнивание доступа к культурным  ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

-увеличение объема и улучшение качества муниципальных услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности муниципальных культурно-досуговых и культурно-просветительских  учреждений и учреждения дополнительного образования детей;

- увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение  инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала;

- развитие и укрепление материально-технической базы в сфере культуры Палласовского муниципального района.

 

Раздел 4

  Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм)

 муниципальной программы.

 

             Программа разработана с учетом основных направлений Концепции развития культуры Волгоградской области и включает в себя следующие подпрограммы и подпрограммные мероприятия:

1) Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр», предоставление финансирования согласно подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

-укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

- поддержка и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества и  молодых дарований;

- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности, развитие гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание населения;

- внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества;

- повышение кадрового потенциала.  

2) Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения»:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», предоставление финансирования согласно подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

- сохранение и обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек;

- развитие информационно-просветительской деятельности, модернизация библиотечного обслуживания;

- повышение кадрового потенциала.

 

3) Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовский историко-художественный музей», предоставление финансирования согласно подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

 

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

- обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда, расширение информационно-просветительской деятельности;

- повышение кадрового потенциала.

 

4)Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства»:

-  обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ», предоставление, согласно подпрограмме, субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры;

- поддержка и развитие детского творчества;

- внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества;

- переход на предпрофессиональное обучение, повышение кадрового потенциала.

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Палласовского муниципального района с объемами и источниками финансирования приведен в Приложении № 2 к программе.

 

Раздел 5

 Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

 

Перечень сводных целевых показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Палласовского района по муниципальной программе Палласовского муниципального района приведен в Приложении 3 к программе.

 

Раздел 6

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Палласовского муниципального района, а также внебюджетных средств от приносящей доход деятельности (платные услуги).

В ходе реализации Программы возможны корректировки мероприятий и объемов финансирования.

Сведения о  ресурсном    обеспечении  реализации подпрограммы   приводятся в Приложении 4 муниципальной программы.

 

Раздел 7

Механизм реализации муниципальной программы

 

Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению мероприятий муниципальной  Программы является Комитет по культуре администрации Палласовского муниципального района, который в ходе ее реализации:

- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению

  реализации Программы;

- разрабатывает положения об организации и проведении мероприятий,

  указанных в Приложении 2 к Программе;

- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;

- организует проведение мероприятий, предусмотренных Программой;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий  

  Программы и подпрограмм подведомственными учреждениями.

Основной механизм выполнения Программы – утверждение положений об организации и проведении мероприятий уполномоченным лицом; заключение соглашений с главами поселений о передаче полномочий по организации культурно-досуговой деятельности и библиотечному обслуживанию населения; контроль по исполнению действующего законодательства при заключении договоров, муниципальных контрактов подведомственными муниципальными учреждениями, оказывающими муниципальные услуги в области культуры и искусства; осуществление контроля по исполнению муниципальных заданий и плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения); контроль за целевым использованием средств, выделенных подведомственным Комитету муниципальным учреждениям в рамках муниципальной программы и подпрограмм.

Для реализации программы также будут использованы следующие механизмы:

- широкое информирование и оповещение граждан, организаций  и учреждений

  района о готовящихся и проводимых учреждениями культуры мероприятиях,

  различного уровня  конкурсах и фестивалях, участие в которых способствует

  реализации  Программы;

- делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений и отдельных   мероприятий соисполнителям - подведомственным Комитету по культуре муниципальным учреждениям культуры.

        Соисполнителями муниципальной Программы являются:

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр»

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

- МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей»

- МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств»

         Для организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением предполагается:

- сбор и анализ информации о взаимодействии органов местного самоуправления  с населением в области культуры;

- проведение мониторинга  (1 раз в год) о степени удовлетворенности населения

  качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;

- внедрение и реализация  наиболее интересных инновационных форм и методов организации   культурно-досуговой деятельности (фестивалей, конкурсов, проектов, развитие клубных формирований и любительских объединений);

- постоянный сбор и анализ предложений по совершенствованию предоставляемых  муниципальных услуг в отрасли от самих работников культуры, внедрение                       инициативных предложений;

- организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов с участием  органов местного самоуправления;

- оценка эффективности о деятельности учреждений культуры муниципального района.

             Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с п.5.  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от  29.10.13г. № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации».

Ответственный исполнитель предусматривает   объемы ассигнований на   реализацию мероприятий программы, и ежегодно представляет ее в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района     и  Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района       для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития  Палласовского муниципального района и  муниципального  бюджета.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически достигнутым результатам реализации, в программу могут быть внесены корректировки.

 Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района  ежеквартально  до 20-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации  муниципальной программы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района. 

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района   ежегодно  до 01-го  февраля года, следующего за отчетным, предоставляет  доклад о  выполнении  муниципальной программы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района и в Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района  за весь период ее реализации.

 

Раздел 8

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы.

             Все имущество, приобретаемое  в ходе реализации программы муниципальными учреждениями культуры (музыкальные инструменты, свето-  и  звуко-аппаратура, мебель, оргтехника, книги для библиотек, костюмы, бутафория и др.) является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному учреждению и  будет использованo для реализации программных и подпрограммных мероприятий, организации его деятельности и повышения качества  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

        

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации

муниципальной программы

 

№ пп

Наименование материальных ценностей

Кол-во, шт.

Наименование учреждения, владельца

1

Костюмы для образцовой цирковой студии

«Грация»

10

Савинский СДК МКУ ПМРКЦ

2

Костюмы для народного ансамбля казачьей песни «Раняшенька»

6

РДК МКУ ПМРКЦ

3

Костюмы для образцового театра «Сюрприз»

30

РДК МКУ ПМРКЦ

4

Костюмы для эстрадной группы «Квадро+» и солистов РДК

10

РДК МКУ ПМРКЦ

5

Элементы световой аппаратуры

10

РДК МКУ ПМРКЦ

6

Микрофоны (радио)

4

МКУ ПМРКЦ

7

Ноутбук для оператора

1

РДК МКУ ПМРКЦ

8

Ежегодная  подписка периодических изданий

550

МКУК ПМЦБС

9

Двери

        2

        МКУК ПРИХМ

10

Комплект звуковой аппаратуры

1

МБОУ ДОД ПДШИ

11

Пианино

1

МБОУ ДОД ПДШИ

12

Баян

4

МБОУ ДОД ПДШИ

13

Музыкальная и специальная литература (книги)

10

МБОУ ДОД ПДШИ

 

 

Подпрограмма 1

«Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного

художественного творчества»

 

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

 

Соисполнители муниципальной подпрограммы

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» - далее МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

 

 Цели  муниципальной

подпрограммы

-совершенствование и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

-  удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

- сохранение и развитие традиционной культуры, приобщение к ней широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

Задачи  муниципальной подпрограммы

-обеспечение деятельности (оказание услуг) всех структурных подразделений  МКУ ПМРКЦ, предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр»;

-укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных МКУ ПМРКЦ учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения,  модернизация учреждений культуры, услуг и форм работы с населением на основе внедрения современных информационных технологий;

-поддержка и развитие традиционной культуры, клубных формирований,  в т.ч. самодеятельного художественного творчества, приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, развитие различных форм семейного досуга;

- сохранение и адресная поддержка коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый»; внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества; совершенствование системы оплаты труда, повышение кадрового потенциала;  расширение объёмов и видов услуг для населения района в сфере культурно-досуговой деятельности, внедрение современных технических средств для художественного оформления концертных, театральных постановок, массовых мероприятий.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

культурно - досуговая деятельность:

охват населения участием в культурно-массовых  мероприятиях  к 2016 году -  200 тыс. чел.; число культурно-массовых мероприятий к 2016 г. – не менее 7030 ед.

количество клубных формирований к 2016 г. – не менее 190 ед.;  доля участников в них от общего количества населения к 2016г. – не менее 6%; количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах –15 ед.; количество коллективов со званием к 2016г. – 13 ед.; - уровень обеспеченности КДУ квалифицированными специалистами – 50%.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 80%; соотношение средней заработной платы по учреждению культуры к 2016г. к среднеобластному показателю -  70 %; уровень обеспеченности граждан клубами – 90%

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

 Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 93 149,2  тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района составит 93 149,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –   33 774,10 тыс. руб.;

в 2015 году –   31 576,90 тыс. руб.;

в 2016 году –   27 798,20  тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета  Палласовского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной подпрограммы 

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение  инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала;

- укрепление материально-технической базы Домов культуры и клубных учреждений.

 

 Раздел 1

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной подпрограммы

              В Палласовском муниципальном районе осуществляет свою деятельность МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» (далее МКУ ПМРКЦ), обслуживающий все населённые пункты района, в составе которого 29 структурных подразделений, в  т.ч. Районный Дом культуры, расположенный в г.Палласовка, 14 СДК и  14 СК - на территории сельских поселений. Учитывая накопленный опыт в руководстве деятельностью учреждений культуры, Комитет по культуре сформулировал чёткую позицию о необходимости сохранения единого культурного пространства, улучшения материально-технической базы учреждений клубного типа, пополнения кадрового и информационного ресурсов. Содержание клубных учреждений осуществляется на основании 2-сторонних соглашений между главами поселений и муниципального района о передаче части полномочий в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры. Всего таких соглашений 15. В общем объеме финансирования расходы на содержание КДУ и организацию культурно-массовых мероприятий составляют ежегодно порядка 30 млн. рублей. Однако не во всех СДК и СК удается выполнить капитальные или  текущие ремонты. Есть поселения, где  фактически переданных средств едва хватает на основные расходные статьи. Поэтому и зарплата клубных работников самая низкая по сравнению с другими учреждениями культуры.

         В соответствии с Указом Президента РФ и Постановлениями Правительства Волгоградской области с 2013г. органам местного самоуправления необходимо принимаются меры к поэтапному повышению заработной платы низкооплачиваемых квалифицированных работников культуры с целью довести среднюю зарплату по каждому муниципальному учреждению до среднеобластного показателя. В этих целях Комитетом по культуре разработан план мероприятий («дорожная карта»), направленный, прежде всего, на повышение  эффективности работы всех КДУ, снижение неэффективных расходов, приведение штатной численности учреждений культуры к нормативам. Проводится ежегодно работа по совершенствованию системы оплаты труда с применением показателей эффективности деятельности работы учреждений, руководителей и самих работников.

              Несмотря на финансовые трудности в основном удалось не только сохранить, но и улучшить материально-техническую базу: газифицированы 21 клубное учреждение из 29, на очереди Ревпутьский СДК (в 2014г. установлено наружное газовое оборудование и на газовое отопление переведен спортзал СДК); произведены капитальные или текущие ремонты зданий и помещений в большинстве КДУ. Ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты на сумму более 1 млн. рублей. Материально-техническая база Домов культуры и клубов обновляется и пополняется оргтехникой, мебелью, звуковой аппаратурой, музыкальными инструментами, костюмами для самодеятельных исполнителей и творческих коллективов. Все сельские Дома культуры и РДК оборудованы системой пожарной сигнализации,  оснащены пожарными щитами и  огнетушителями, в т.ч. сельские клубы. Необходимо продолжить работу по выполнению  ремонтов и оснащению клубных учреждений необходимым современным оборудованием для качественного предоставления муниципальных услуг. Капитальных ремонтов требуют помещения, в т.ч. зрительные залы: Староиванцовского, Савинского, Калининского СДК. Зданию, в котором расположен Новоиванцовский СДК уже более 100 лет, а помещения давно требуют ремонта. Эти и другие проблемы также предстоит решать в рамках реализации подпрограммы.

           Основными видами деятельности КДУ являются: создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, организация работы кружков и коллективов художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, сохранение традиционной культуры народов, проживающих на  территории Палласовского муниципального района.

          Ежегодно учреждениями культуры проводится более 7000 культурно-массовых и досуговых мероприятий. Сегодня на базе КДУ работают  клубные формирования. Основными направлениями в работе любительских объединений являются: приобщение людей разного возраста в клубы по интересам, проведение мероприятий различного уровня. Доля населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством составляет 6%. Количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество, составляет 42% от общего числа проводимых мероприятий. Это выставки изобразительного и прикладного искусства, молодёжные дискотеки, конкурсы, акции, ток-шоу, направленные на борьбу с асоциальными проявлениями в обществе, конкурсы плакатов и рисунков, фестивали народного творчества, работы детских площадок и др.

           При КДУ МКУ ПМРКЦ 11 творческих коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый», именно они являются самыми активными участниками  районных и городских мероприятий, фестивалей, конкурсов различного уровня. Одной из задач является их сохранение и дальнейшее развитие, стимулирование их творческой деятельности. Результат – количество лауреатов значимых проектов, увеличение количества участников; пропаганда самодеятельного художественного творчества и традиционной культуры, увеличение количества выездных концертов по району, количества платных услуг.

            К сожалению, объёмы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан из-за ряда причин:

-недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

-дефицит музыкального оборудования и светотехники для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах культуры;

- недостаточный профессионализм основного творческого персонала.

 

Содержание проблемы

Механизм преодоления

Недостаточная развитость материально-технической базы учреждений культуры

Информатизация отрасли, модернизация оборудования, привлечение внебюджетных средств, государственных и негосударственных структур.

Недостаточная доступность учреждений культуры для инвалидов, лиц с ограничениями жизнедеятельности

Оснащение учреждений культуры специальными устройствами  и оборудованием

Недостаточная доступность учреждений культуры для различных слоёв населения

Оснащение учреждений культуры музыкальным оборудованием, оргтехникой, светотехникой

Необходимость разработки и внедрения инновационных культурных проектов

Поддержка инновационных проектов, творческих мастерских, экспериментальных лабораторий.

Недостаточный профессионализм основного персонала КДУ

Повышение квалификации работников, получение специального образования

 

К наиболее серьезным рискам в процессе реализации Программы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:

-сокращение культурно - досуговой деятельности;

-сокращение гастрольной и концертной деятельности;

-потерю квалифицированных кадров в отрасли;

-нарушение единого информационного и культурного пространства;

-нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и

 информационным ресурсам различных групп граждан.

 

 Раздел 2

 Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- совершенствование и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

-  удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

- сохранение и развитие традиционной культуры, приобщение к ней широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) всех структурных подразделений  МКУ ПМРКЦ, предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному казенному учреждению «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр»;

-укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения,  модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с населением на основе внедрения современных информационных технологий;

-поддержка и развитие традиционной культуры, клубных формирований,  в т.ч. самодеятельного художественного творчества, приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, развитие форм семейного досуга;

- внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества;

- повышение кадрового потенциала;

 

- расширение объёмов и видов услуг для населения района в сфере культурно-досуговой деятельности, внедрение современных технических средств для художественного оформления концертных программ, театральных постановок, массовых мероприятий.

Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач:

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап в 2014-2016 годах.

 

Раздел 3

 Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

              Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Подпрограммы разработаны целевые индикаторы (Приложение № 1).

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

-увеличение объема и улучшение качества услуг учреждениями клубного типа, повышение уровня эффективности муниципальных культурно-досуговых учреждений;

- увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение  инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- сохранение и увеличение количества коллективов со званиями «образцовый» и «народный»;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала в КДУ;

- развитие и укрепление материально-технической базы клубных учреждений;

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.

 

Раздел 4

  Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной подпрограммы

            Достижение цели Подпрограммы будет осуществлено реализацией комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями программы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр»;

-укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

-поддержка и развитие традиционной культуры, клубных формирований,  в т.ч. самодеятельного художественного творчества;

- внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества;

- повышение кадрового потенциала, совершенствование системы оплаты труда работников культуры МКУ ПМРКЦ.  

                   Основные мероприятия подпрограммы отражены в Приложении 2.


Раздел 5

 Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной подпрограммы

Перечень сводных целевых показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением МКУ ПМРКЦ  Палласовского района приведен в Приложении 3.

Раздел 6

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

 муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района, а также внебюджетных средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) и предусматривает:

 - расходы на реализацию  основных мероприятий подпрограммы;

 - расходы на содержание и организацию деятельности  Муниципального казенного учреждения «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр».

В ходе реализации Подпрограммы возможны корректировки мероприятий и объемов финансирования.

Сведения о  ресурсном    обеспечении  реализации подпрограммы   приводятся в Приложении 4.

Раздел 7

Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению мероприятий муниципальной  подпрограммы является Комитет по культуре администрации Палласовского муниципального района.

Соисполнителем муниципальной подпрограммы является:

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр».

            Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с п.5.  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от  29.10.13г. № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации».

Ответственный исполнитель предусматривает   объемы ассигнований на   реализацию мероприятий подпрограммы, и ежегодно представляет ее в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района     и  Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района       для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития  Палласовского муниципального района и  муниципального  бюджета.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически достигнутым результатам реализации, в подпрограмму могут быть внесены корректировки.

 Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района  ежеквартально  до 20-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации  подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района. 

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района   ежегодно  до 01-го  февраля года, следующего за отчетным, предоставляет  доклад о  выполнении  муниципальной подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района и в Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района  за весь период ее реализации.

 Раздел 8

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое

(приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы

            Все имущество, приобретаемое  в ходе реализации подпрограммы муниципальным учреждениями культуры (музыкальные инструменты, свето-  и  звуковая аппаратура, мебель, оргтехника, костюмы и др.) является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному учреждению и  будет использовано  для реализации подпрограммных мероприятий, организации его деятельности и повышения качества  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации

муниципальной   подпрограммы

 

№ пп

Наименование материальных ценностей

Кол-во, шт.

Наименование учреждения, владельца

1

Костюмы для образцовой цирковой студии

«Грация»

10

Савинский СДК МКУ ПМРКЦ

2

Костюмы для народного ансамбля казачьей песни «Раняшенька»

6

РДК МКУ ПМРКЦ

3

Костюмы для образцового театра «Сюрприз»

30

РДК МКУ ПМРКЦ

4

Костюмы для эстрадной группы «Квадро+» и солистов РДК

10

РДК МКУ ПМРКЦ

5

Элементы световой аппаратуры

10

РДК МКУ ПМРКЦ

6

Микрофоны (радио)

4

МКУ ПМРКЦ

7

Ноутбук для оператора

1

РДК МКУ ПМРКЦ

 

Подпрограмма  2

«Развитие библиотечного обслуживания населения»

 

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие библиотечного обслуживания населения»

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - далее МКУК ПМЦБС (по согласованию)

 

 Цели  муниципальной

подпрограммы

- развитие и сохранение сети муниципальных библиотек как основы единого информационного пространства Палласовского муниципального района;

-  удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения

Задачи  муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,  предоставление финансирования по  подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения, обеспечение безопасности работы муниципальных библиотек;

- модернизация библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационных технологий;

- развитие информационно-просветительской деятельности,  дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения;

-обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, их формирование на различных носителях и предоставление  пользователям;

 - повышение кадрового потенциала.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

библиотечное обслуживание:

- охват населения библиотечным обслуживанием к 2016 г. – не менее  26 %; число пользователей к 2016г. – не менее 10700 чел.; число книговыдач к 2016г. – не менее 207000 экз.; число посещений к 2016г. – не менее 64200  чел.; уровень обеспеченности специалистами – 75 %.

- уровень обеспеченности граждан библиотеками – 90%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 80%;

- соотношение средней заработной платы по учреждению культуры к 2016г. к среднеобластному показателю -  70 %

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

 Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 27 567,1  тыс.руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района составит 27 567,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 10 954,60 тыс. руб.;

в 2015 году –   8 519,70 тыс. руб.;

в 2016 году –   8 092,80 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета  Палласовского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной подпрограммы 

-увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых библиотеками района, повышение уровня эффективности работы филиалов МКУК ПМЦБС;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала ПМЦБС;

- создание единого информационно-библиотечного пространства, в т.ч. формирование Единого электронного каталога библиотек района;

-увеличение общего числа пользователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;

- увеличение числа посещений;

-увеличение количества книговыдач;

- укрепление материально-технической базы библиотек: модернизация  муниципальных библиотек, увеличение количества филиалов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет;

- пополнение и обновление книжного фонда и фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС;

 - расширение выставочной деятельности;

- создание условий для самообразования, креативной деятельности различных категорий населения, особенно детей и молодежи.

 

Раздел 1

ОБЩАЯ Характеристика сферы

реализации муниципальной подпрограммы

 

           МКУК  «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» состоит из 22 филиалов библиотек, в т.ч. Центральная районная и Центральная детская библиотеки. Обеспеченность библиотеками в Палласовском муниципальном районе составляет 85% от установленного норматива, несмотря на работу передвижных библиотек, а также наличия библиотек в населенных пунктах, где по нормативу недостаточно количество населения (п.Серогодский и п.Заволжский) для содержания  библиотеки.

            Все библиотеки района требуют создания условий для обеспечения доступности библиотечных фондов, их безопасности, организации хранения и комплектования фондов, создания условий для проведения культурно-досуговых тематических мероприятий.

            В соответствии с приоритетами муниципальной культурной политики в Палласовском районе удалось полностью сохранить сеть муниципальных библиотек. Во всех населенных пунктах района с числом жителей свыше 500 человек имеются стационарные библиотеки.

           Библиотеки строят свою работу на основе поиска путей усовершенствования и обновления форм, методов и направлений деятельности. Все эти формы работы требуют современного материального обеспечения библиотек в соответствии с требованиями технического прогресса.

           Услугами библиотек МКУК ПМЦБС пользуются более 10,7 тыс. жителей района, что составляет 26 % населения.

           Библиотеками ведётся большая работа по пропаганде имеющихся книжных фондов, проводятся массовые мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию, особое внимание уделяется краеведческой деятельности, и в этом направлении проделана значительная работа по сбору информации о районе, его людях, историческом развитии. В то же время в библиотечном деле района существует немало проблем. Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек.

           Из 22 библиотек района компьютерную технику имеют Центральная и детская   библиотеки и 17 сельских библиотек. Общее количество ПК в МЦБС – 36. Для пользователей предусмотрено – 23 ПК, для специалистов – 13. На базе центральной библиотеки работает компьютерный класс с выходом в Интернет. Появление возможности получения информации через Интернет (16 филиалов) заметно увеличило количество пользователей в филиалах ЦБС. Факсимильную связь имеют 12 филиалов. Отсутствие связи между Центральной библиотекой и её структурными подразделениями снижает комфортность обслуживания пользователей. Поэтому необходимо объединить в единую информационную сеть все филиалы МКУК ПМЦБС.

          В последние годы сложилась тенденция снижения финансирования комплектования библиотечного фонда из бюджета муниципального района, в т.ч. за счет  переданных  главами поселений бюджетных средств на исполнение районом полномочий по организации библиотечного обслуживания на территории поселений. Сегодня районная централизованная библиотечная система насчитывает в своих фондах более 280 тыс. экземпляров книг.  Однако, фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в негодность, устаревают по содержанию, количество списанных книг превышает поступление. Ежегодно суммарный фонд библиотек района сокращается на 7-8 тыс. экземпляров. А обновляется – примерно на 5тыс. экземпляров в основном за счет небольшой суммы иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых Министерством культуры Волгоградской области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и дарения граждан. С 2014г. сумма ежегодно составляет чуть более 10 тыс. рублей, из них около 35 % - выделено на подписку периодических изданий. Тогда как на одну тысячу населения необходимо приобретать 250 экземпляров новой литературы в год.

         Недостаточно выделяется денежных средств и на организацию подписки периодических изданий, хотя это самый необходимый инструмент в работе библиотеки.

         Не соответствует современным требованиям техническое оснащение центральной районной библиотеки, которая занимается комплектованием, обработкой и доставкой литературы в структурные подразделения, а также является методическим центром.

        Многие библиотеки капитально не ремонтировались более 10 лет,  в т.ч. центральная детская библиотека.  Занимаемые библиотекой помещения требуют капитального ремонта с заменой окон, дверей.

        Для проведения культурно-массовых мероприятий на высоком уровне не хватает материальных средств.

        Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, а зачастую его просто недостаточно, и не хватает специальной библиотечной мебели: каталожных ящиков, кафедры выдачи литературы, книжных витрин, столов, стеллажей, стульев, шкафов.

        Отсутствие транспорта в Центральной районной библиотеке не позволяет вести библиотечное обслуживание на должном уровне. Решение данной задачи имеет особую актуальность для района, что обусловлено большой протяженностью его территории, отдаленностью ряда сельских населенных пунктов.

Программный подход будет способствовать продолжению деятельности по развитию приграничного сотрудничества с республикой Казахстан в области культурного обмена, в т.ч. участия в международном проекте «Встречи на границах» по расширению  информационно-библиотечного пространства на приграничных территориях. Для того, чтобы такое сотрудничество не было односторонним, необходимо предусмотреть ответные мероприятия на своей территории: конференция или «круглый стол» с участием представителей муниципальных и областных библиотек приграничных районов.

        Продолжается деятельность по созданию единого информационного пространства района. Сегодня к сети Интернет подключены 19 филиалов межпоселенческой библиотеки, МКУК ПМЦБС имеет свой сайт в этой сети.

        В библиотеках трудится 55 библиотечных работника, 75 % из них имеют высшее и среднее специальное образование. В 2010 г. штатная численность МКУК ПМЦБС приведена к модельному стандарту муниципальных библиотек Волгоградской области  с учетом количества жителей в каждом населенном пункте и количества постоянных пользователей на 1 библиотеку. Однако заработная плата работников библиотек остается низкой. В исполнении Указа Президента РФ необходимо поэтапно довести соотношение средней заработной платы по муниципальному учреждению к средне областному показателю до 75%, разработать и применять систему стимулирующих выплат. К сожалению, эти мероприятия осуществляется за счет оптимизации штатной численности персонала, что отражается на качестве и количестве предоставляемых услуг.

        В сложившихся условиях решение задач по повышению уровня библиотечного обслуживания требует комплексного программного подхода, консолидации всех уровней управления и самих муниципальных библиотек, что позволит поднять на должный уровень этот важный социально-культурный сектор Палласовского района.

        Настоящей Подпрограммой предусматриваются основные направления деятельности по решению вышеуказанных проблем, сохранению, развитию и модернизации муниципальных библиотек.

         Необходимо улучшить условия доступа различных групп населения района к культурным ценностям и информационным ресурсам.

         В конечном итоге реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

 

Механизм преодоления существующих проблем в сфере библиотечного дела

 

Содержание проблемы

Механизм преодоления

Недостаток библиотечного обслуживания в различных населенных пунктах района

Развитие дистанционных форм обслуживания.

Недостаточная развитость материально-технической базы библиотек

Информатизация отрасли, модернизация оборудования, привлечение внебюджетных средств, негосударственных структур.

Недостаточная доступность библиотек для инвалидов, лиц с ограничениями возможностями.

Оснащение библиотек спецтехникой, развитие дистанционного обслуживания.

Развитие и расширение приграничного сотрудничества, информационно-библиотечного пространства на приграничных территориях.

Участие в межмуниципальных, областных, межрегиональных и    международных проектах

               

            К наиболее серьёзным рискам в процессе реализации Подпрограммы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Подпрограммой, что, в свою очередь, повлечет:

-финансовые потери от сокращения использования фонда библиотек;

-сокращение культурно - досуговой деятельности;

-потерю квалифицированных кадров в отрасли;

-нарушение единого информационного и культурного пространства;

-нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и

информационным ресурсам различных групп граждан.

             Программный подход позволяет с максимальной социальной и экономической эффективностью решать задачи сохранения и развития библиотечного дела, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения района.

 

Раздел 2

 Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

 

Цели Подпрограммы –

- развитие и сохранение сети муниципальных библиотек как основы единого информационного пространства Палласовского муниципального района;

- удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,  предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению культуры «Палласовская межпоселенческая централизованная  библиотечная система»;

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения, обеспечение безопасности работы муниципальных библиотек;

- модернизация библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационных технологий;

- развитие информационно-просветительской деятельности,  дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения

-обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, их формирование на различных носителях и предоставление  пользователям;

- повышение кадрового потенциала.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы: реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2016 годах в один этап.           

 

Раздел 3

Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

       Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Подпрограммы разработаны целевые индикаторы (Приложение № 1).

                        Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

 

-увеличение объема и улучшение качеств услуг, предоставляемых библиотеками района, повышение уровня эффективности работы филиалов МКУК ПМЦБС;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала ПМЦБС;

- создание единого информационно-библиотечного пространства, в т.ч. формирование Единого электронного каталога библиотек района;

-увеличение общего числа пользователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;

-увеличение числа посещений;

-увеличение количества книговыдач;

- укрепление материально-технической базы библиотек: модернизация  муниципальных библиотек, увеличение количества филиалов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет;

-пополнение и обновление книжного фонда и фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС;

-значительное усовершенствование и расширение комплекса информационных услуг для населения района;

- расширение выставочной деятельности.

- создание условий для самообразования, креативной деятельности различных категорий населения, особенно детей и молодежи.

 

Раздел 4

Обобщённая характеристика основных мероприятий

муниципальной подпрограммы

 

            Достижение целей Подпрограммы будет осуществлено реализацией комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями программы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) всех структурных подразделений МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», предоставление финансирования по программе муниципальному учреждению культуры «Палласовская межпоселенческая библиотечная система»;

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

- сохранение и обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек;

- развитие информационно-просветительской деятельности, модернизация библиотечного обслуживания;

- повышение кадрового потенциала.

Основные мероприятия подпрограммы отражены в Приложении № 2.

 

Раздел 5

Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной подпрограммы

Перечень сводных целевых показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением МКУК ПМЦБС  Палласовского района приведён в Приложении № 3.

 

Раздел 6

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района и предусматривает:

 - расходы на реализацию  основных мероприятий подпрограммы;

 - расходы на содержание и организацию деятельности  муниципального казенного учреждения культуры «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

В ходе реализации Подпрограммы возможны корректировки мероприятий и объемов финансирования.

Сведения о  ресурсном    обеспечении  реализации подпрограммы   приводятся в Приложении № 4.

 Раздел 7

Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению мероприятий муниципальной  подпрограммы является Комитет по культуре администрации Палласовского муниципального района.

                       Соисполнителем муниципальной подпрограммы является:

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

        Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с п.5.  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от  29.10.13г. № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации».

Ответственный исполнитель предусматривает   объемы ассигнований на   реализацию мероприятий подпрограммы, и ежегодно представляет ее в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района     и  Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района       для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития  Палласовского муниципального района и  муниципального  бюджета.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически достигнутым результатам реализации, в подпрограмму могут быть внесены корректировки.

 Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района  ежеквартально  до 20-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации  подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района. 

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района   ежегодно  до 01-го  февраля года, следующего за отчетным, предоставляет  доклад о  выполнении  муниципальной подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района и в Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района  за весь период ее реализации.

 

Раздел 8

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)

в ходе реализации подпрограммы

 

 Все имущество, приобретаемое  в ходе реализации подпрограммы муниципальными учреждениями культуры (мебель, оргтехника, книги и др.) является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному учреждению и  будет использовано  для реализации подпрограммных мероприятий, организации его деятельности и повышения качества  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации

муниципальной подпрограммы

 

№ пп

Наименование материальных ценностей

Кол-во, шт.

Наименование учреждения, владельца

1

Ежегодная подписка на периодические издания

550

МКУК ПМЦБС

 

 

Подпрограмма 3

«Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

 

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее – Комитет)

 

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» - далее МКУК ПРИХМ (по согласованию)

 

 Цели  муниципальной

подпрограммы

- совершенствование музейной деятельности, сохранение культурного наследия и музейных фондов, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения;

Задачи  муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей»,  предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

- организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда;

- модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий хранения и экспонирования предметов музейного фонда;

- поддержка инновационных форм работы музея, в т.ч. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей,  внедрение информационных технологий;

-совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов.

- формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поколения к истории края;

- сотрудничество с государственными, областными, муниципальными и частными музеями в создании выставочных проектов;

- разработка рекламно-информационного материала для СМИ с целью информирования населения о мероприятиях

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам):

- количество  посетителей к 2016г. – не менее 15,0 тыс. чел.; количество ежегодных выставок к 2016г.- не менее 8 ед., количество экспозиций к 2016г. – не менее 3 ед.; доля экспонируемых музейных предметов от общего количества к 2016г. – 20%; количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ к 2016г. – 427 ед.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 80%.

- соотношение средней заработной платы к 2016г. к среднеобластному показателю -  70 %.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

 Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит:  5 816,5  тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района составит 5 816,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1594,10 тыс. руб.;

в 2015 году – 2136,20  тыс. руб.;

в 2016 году – 2086,20 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета  Палласовского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые 

результаты реализации  муниципальной подпрограммы 

Увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых районным музеем (кол-во выставок, экскурсий, лекций);  повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея; укрепление и модернизация материально-технической базы музея; обеспечение широкого доступа разных категорий граждан к музейным предметам и музейным коллекциям; сохранность и пополнение музейных фондов; создание современных экспозиций; использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятельности музея; популяризация историко-культурного наследия родного края; увеличение числа посещений; расширение выставочной деятельности; популяризация поисково-краеведческой деятельности, увеличение количества участников конкурсов краеведческих работ; увеличение количества статей в СМИ, издательской продукции.

 

Раздел 1

ОБЩАЯ Характеристика сферы

реализации муниципальной подпрограммы

 

             Важную образовательно-просветительскую деятельность, направленную на сохранение и историко-культурного наследия, эстетическое воспитание населения, особенно подрастающего поколения, проводит Палласовский районный историко-художественный музей.  Ежегодно музей посещает более 14 тысяч человек.

            Необходимость разработки Подпрограммы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.

          Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого,  но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю.

         Сегодняшний день требует от музея формирования  нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

        Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея,  внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

         Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации данной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

          Все возрастающая ежегодно посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей Палласовского  муниципального района: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граждан.

          Важным фактором, влияющим на развитие музейной деятельности, является пополнение его фондовых коллекций. Общее количество музейных фондов – более 3000 ед. Ежегодно фонд пополняется новыми экспонатами. В течение года экспонируется более 20% предметов. К сожалению, из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для района. В результате они оседают в частных коллекциях. Для пополнения фондов планируется организовывать экспедиции в населенные пункты по выявлению и собиранию предметов.

          По договору  с Министерством культуры РФ № 21-01-40\05-11 от 08.09.11г. о передаче в безвозмездное пользование на определенный срок музейных предметов и коллекций, входящих в состав государственной части музейного фонда РФ и находящихся в федеральной собственности МКУК ПРИХМ передано 427 предметов. Хранение этих предметов требует особых условий (вывод сигнала на пульт вневедомственной охраны и др.) и затрат.

         Музей всегда считался лицом района и города Палласовка. Неоценима культурно-просветительская роль музея. Ежегодно сотрудник музея проводят экскурсии, выставки, лекции не только в стенах музея, но и выездные мероприятия  по селам района, что существенно влияет на показатель посещаемости и доступности муниципальной услуги разными категориями граждан. МКУК ПРИХМ связывает давнее сотрудничество с областным музеем изобразительных искусств, областным краеведческим музеем, Самарским культурно-выставочным центром. Ежегодно музей проводит выставки компьютерных копий известнейших мастеров живописи разных эпох, которые пользуются  огромной популярностью у населения. Эта работа также требует финансовой поддержки.

         В музее по-прежнему действуют 3 постоянно действующие и  посещаемые экспозиции, которые также требуют обновления и пополнения, что связано с финансовыми затратами:

- «Палласовский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;

- «Тайны степных курганов»;

- «Природа родного края».

        Помимо постоянно-действующих выставок, работники музея ежегодно представляют пользователям не менее 8 новых.

        Однако материально-техническая база районного музея давно устарела. В 2011-12гг. удалось выполнить капитальный ремонт выставочного зала МКУК ПРИХМ по дизайн-проекту волгоградского художника, а также ремонт кабинетов и подсобных помещений. В 2015г. выполнен ремонт  Зала  Воинской Славы. Нуждается в ремонте Зал Природы. Реконструкция и ремонт помещений  значительно повысят спрос на муниципальную услугу. В плачевном состоянии находятся основные средства, износ которых составляет 70%. Сегодня районному музею необходимы: витрины, банкетки, гардероб, мебель, современное освещение.

       Работники музея находятся в постоянном поиске новых форм работы, организуя районные конкурсы-презентации краеведческих работ, встречи с известными людьми, внесшими вклад в развитие района; занимаются информационной и издательской деятельностью, предоставляя материалы для буклетов о памятниках, исторические справки о районе и его знаменитых людях. Вся эта работа также требует поддержки со стороны Комитета по культуре и администрации Палласовского муниципального района.

             Решение вышеназванных проблем и использование бюджетных средств будет эффективным с применением программно-целевого метода.

   К рискам в процессе реализации Подпрограммы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:

-финансовые потери от сокращения использования музейного фонда;

-сокращение культурно - досуговой деятельности;

-потерю квалифицированных кадров в отрасли;

-нарушение единого информационного и культурного пространства;

-нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и

информационным ресурсам различных групп граждан.

           

Раздел 2

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

 

Цель Подпрограммы:

- совершенствование музейной деятельности, сохранение культурного наследия и музейных фондов, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

   А также выделяется следующий блок задач, решением которых обеспечивается достижение главной цели настоящей Подпрограммы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей»,  предоставление финансирования муниципальному учреждению культуры, в т.ч. на содержание имущества и персонала;

- совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового

потенциала, привлечение молодых специалистов;

- организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов

музейного фонда;

- модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий хранения и экспонирования предметов музейного фонда;

- поддержка инновационных форм работы музея, в т.ч. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей,  внедрение информационных технологий;

- формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поколения к истории края;

- сотрудничество с государственными, областными, муниципальными и частными музеями в создании выставочных проектов;

- разработка рекламно-информационного материала для СМИ с целью информирования населения о мероприятиях музея, развитие издательской деятельности.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы: реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2016 годах. Подпрограмма реализуется в один этап.           

 

Раздел 3

Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

      Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Подпрограммы разработаны целевые индикаторы, которые отражены в Приложении № 1.

 

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

-увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых районным музеем (количество выставок, экскурсий, лекций, мероприятий);

-  повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

- повышение средней заработной платы работников культуры до средне областного показателя, поддержка  низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

-укрепление и модернизация материально-технической базы музея;

- обеспечение широкого доступа разных категорий граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- сохранность и пополнение музейных фондов;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятельности музея;

- популяризацию историко-культурного наследия родного края;

- увеличение числа посещений;

- расширение выставочной деятельности;

- популяризация поисково-краеведческой деятельности среди населения, увеличение

  количества участников конкурсов краеведческих работ;

- увеличение количества статей в СМИ, издательской продукции.

 

Раздел 4

Обобщённая характеристика основных мероприятий

муниципальной подпрограммы

          Достижение цели Подпрограммы будет осуществлено реализацией комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями подпрограммы:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей», предоставление финансирования согласно подпрограммы муниципальному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения;

- обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда, расширение информационно-просветительской деятельности;

- повышение кадрового потенциала.

           Основные мероприятия подпрограммы отражены в Приложении № 2. 

 

Раздел 5

Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной подпрограммы

Перечень сводных целевых показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением МКУК ПРИХМ   Палласовского района приведён в Приложении № 3.

 

Раздел 6

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района и предусматривает:

 - расходы на реализацию  основных мероприятий подпрограммы;

 - расходы на содержание и организацию деятельности  Муниципального казенного учреждения культуры «Палласовский районный историко-художественный музей».

В ходе реализации Подпрограммы возможны корректировки мероприятий и объемов финансирования.

Сведения о  ресурсном    обеспечении  реализации подпрограммы   приводятся в Приложении № 4.

 

Раздел 7

Механизм реализации муниципальной подпрограммы

 Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению мероприятий муниципальной  подпрограммы является Комитет по культуре администрации Палласовского муниципального района.

 Соисполнителем муниципальной подпрограммы является:

 МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей».

           Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с п.5.  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от  29.10.13г. № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации».

Ответственный исполнитель предусматривает   объемы ассигнований на   реализацию мероприятий подпрограммы, и ежегодно представляет ее в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района     и  Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района       для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития  Палласовского муниципального района и  муниципального  бюджета.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически достигнутым результатам реализации, в подпрограмму могут быть внесены корректировки.

 Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района  ежеквартально  до 20-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации  подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района. 

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района   ежегодно  до 01-го  февраля года, следующего за отчетным, предоставляет  доклад о  выполнении  муниципальной подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района и в Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района  за весь период ее реализации.

 

Раздел 8

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое

(приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы

 

             Все имущество, приобретаемое  в ходе реализации подпрограммы муниципальным учреждением культуры МКУК ПРИХМ (мебель, оргтехника, экспонаты и др.) является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному учреждению и  будет использовано  для реализации подпрограммных мероприятий, организации его деятельности и повышения качества  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации

 муниципальной подпрограммы

 

№ пп

Наименование материальных ценностей

Кол-во, шт.

Наименование учреждения, владельца

1

Двери

2

МКУК ПРИХМ

 

Подпрограмма 4

«Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере

культуры и искусства»

 

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере

 культуры и искусства»

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД ПДШИ») -по согласованию

 

 Цели  муниципальной

подпрограммы

- создание условий для получения качественного дополнительного образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

- развитие детского творчества, выявление и поддержка одаренных детей

Задачи  муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств»,  предоставление субсидий муниципальному учреждению культуры в соответствии с подпрограммой; подготовка нормативно-правовой базы к получению лицензии на право осуществлять предпрофессиональное образование; укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения

дополнительного образования; выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, организация их участия в конкурсах и фестивалях различного уровня, разработка системы поощрения и стимулирования детского творчества; внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества; повышение качества кадрового потенциала.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

развитие дополнительного образования детей:

число детей, получающих дополнительное образование к 2016г. – 300 чел.; количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях к 2016г. – не менее 120 уч.; концертно-исполнительская деятельность учащихся и преподавателей к 2016г. – не менее 30 ед.; общий уровень укомплектованности кадров к 2016г. – 100%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 80%;

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. к среднеобластному показателю -  70 %.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

 Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 29 121,9 тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района составит 27 155,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 8501,10 тыс. руб.;

в 2015 году – 9254,70 тыс. руб.;

в 2016 году – 9400,00 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств: 1 966,1 тыс. руб.

- 2014 год – 660,90 тыс. руб.;

- 2015 год – 634,80 тыс. руб.;

- 2016 год – 670,40 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета  Палласовского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной подпрограммы 

получение МБОУ ДОД ПДШИ лицензии на право заниматься предпрофессиональным образованием; увеличение числа учащихся; увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, пленэрах  и доли лауреатов в них; увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества преподавателей;  

укрепление материально-технической базы; увеличение

числа концертов; увеличение числа творческих

коллективов учащихся и преподавателей.

 

 Раздел 1

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной подпрограммы

 

          Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 и 12.11.2011г., в Указе Президента «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. подчеркивалась необходимость модернизации системы образования, продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным требованиям, адекватной проводимым преобразованиям. Образование в области культуры и искусства, являясь одним из важнейших направлений целостной системы государственного образования, также должно развиваться в русле поставленных задач.

           В Палласовском муниципальном районе работает МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств».

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Палласовская ДШИ» является типовой школой искусств, в которой обучается 300 и  более детей в возрасте от 6 до 18 лет. В штате  ДШИ 18 педагогов, из которых 14 имеют категории, из них высшую – 6 человек. Работают подготовительное (раннеэстетическое) и фольклорное отделения. За 50 лет работы в школе сложились свои традиции и формы обучения. ДШИ объединяет разные направления обучения: инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, флейта, скрипка), изобразительное искусство. Среди педагогов есть выпускники школы, которые продолжив свое профессиональное обучение в  ВУЗах и училищах культуры и искусств России, вернулись работать в Палласовскую ДШИ.

          МБОУ ДОД ДШИ имеет хорошую материально-техническую базу для полноценного осуществления образовательного и творческого процесса: отремонтированные в 2009-2011гг. помещения, парк музыкальных инструментов. В 2010г. приобретен автомобиль «Газель» для выездов на конкурсы, концерты, репетиции. Уже на протяжении нескольких лет ДШИ является базовым учебно-методическим центром Заволжья, здесь проводятся зональные мастер-классы, методические объединения, конкурсы юных музыкантов и художников. Палласовская школа искусств добивается высоких результатов, участвуя и побеждая в конкурсах различных уровней: зональных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных.

           В ДШИ несколько творческих коллективов воспитанников и преподавателей. Они  постоянные участники всех значимых городских и районных мероприятий. Школа планомерно осуществляет концертно-исполнительскую деятельность, как на своей базе, так и на других концертных площадках. Руководство ДШИ активно занимается концертно-просветительской работой, приглашая для выступлений перед воспитанниками лучшие коллективы Волгоградской Филармонии, Камышинского колледжа искусств, известных музыкантов страны, тем самым предоставляя возможность детям и взрослым прикоснуться к классике жанров. Все эти мероприятия требуют финансовых затрат, в т.ч. расходы на материально-техническое оснащение, транспортные расходы, оплата гастрольных концертов профессиональных исполнителей. В 2011г. воспитанники художественного отделения получили возможность заниматься в новых приспособленных мастерских (проведена реконструкция гаражей под художественные классы), что значительно повысило качество художественного образования.  Учащиеся этого отделения также являются победителями и призерами районных, областных, всероссийских и международных конкурсов и выставок юных художников.

        Детские школы искусств призваны развивать творческую активность детей. Достижение этой цели требует решения следующих задач: формирование нового качества художественного образования; переход к системе предпрофессионального образования, разработка предпрофессиональных программ; обучение руководителей и педагогических работников использованию в художественном образовании новейших научно-методических достижений.

В данном направлении необходима реализация следующих мероприятий:

- совершенствование системы художественно-эстетического воспитания, направленное на приобщение учащихся к подлинным ценностям национальной отечественной и мировой культуры;

- обеспечение деятельности ДШИ новыми научно-методическими и педагогическими разработками.

         В 2014г. Палласовская ДШИ должна пройти лицензирование на осуществление предпрофессионального образования, а значит привести в соответствие с требованиями законодательства нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ДШИ и собственно образовательный процесс.

К рискам в процессе реализации Подпрограммы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет: снижение качества образовательного процесса; сокращение числа учащихся; сокращение педагогов с высокой квалификацией; сокращение участий в конкурсах и фестивалях различного уровня; снижение концертно-просветительской деятельности.


Раздел 2

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

 

       Основные цели подпрограммы:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

-развитие детского творчества, выявление и поддержка одаренных детей.

       Достижение целей возможно при решении задач, определенных настоящей подпрограммой:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств»,  предоставление субсидий муниципальному учреждению культуры;

- подготовка нормативно-правовой базы к получению лицензии на право осуществлять предпрофессиональное образование;

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения дополнительного образования, в т.ч. обновления парка инструментов;

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, организация их участия в конкурсах и фестивалях различного уровня, разработка системы поощрения и стимулирования детского творчества;

- внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества;

- повышение качества кадрового потенциала.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

        Реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2016 годах. Подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 3

Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

          Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Подпрограммы разработаны целевые индикаторы (Приложение № 1).

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- получение МБОУ ДОД ПДШИ лицензии на право заниматься предпрофессиональным образованием;

- увеличение числа учащихся ДШИ;               

 - увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, пленэрах  и доли лауреатов в них;

- увеличение доли квалифицированных специалистов;

- укрепление материально-технической базы;

- развитие культурно-просветительской  и концертно-исполнительской

  деятельности (увеличение числа концертов);

- увеличение числа творческих коллективов учащихся и преподавателей.

Раздел 4

Обобщённая характеристика основных мероприятий

муниципальной подпрограммы

        Достижение цели Подпрограммы будет осуществлено реализацией комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями подпрограммы:

-  обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ», предоставление, согласно подпрограммы, субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры;

- поддержка и развитие детского творчества;

- внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества;

- переход на предпрофессиональное образование, повышение кадрового потенциала.

 

Основные мероприятия подпрограммы отражены в Приложении № 2.

        Основной целью принимаемых мер является также создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала художественного образования как мощного средства духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирования у молодых людей активной жизненной позиции, основанной на стремлении к всестороннему и глубокому познанию мира, его творческому освоению.

         Основными приоритетными направлениями развития образовательного учреждения сферы культуры и искусства Палласовского муниципального района являются также: улучшение условий обучения детей и юношества различным видам искусств; поддержка наиболее одаренных учащихся сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей; повышение профессионального уровня выпускников учреждений дополнительного образования в сфере искусства; повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности, сохранение его доступности для детей и молодежи; расширение культурного пространства района за счет развития концертно-выставочной и театральной деятельности учащихся, педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры и искусства; развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений, в том числе обеспечение условий для постоянного повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности, обновления программно-методического обеспечения образовательного процесса; повышение уровня престижности работы в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства.

 

Раздел 5

Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации

муниципальной подпрограммы

 

Перечень сводных целевых показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»  приведён в Приложении № 3.

 

Раздел 6

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета  Палласовского муниципального района, а также внебюджетных средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) и предусматривает:

 - расходы на реализацию  основных мероприятий подпрограммы;

 - расходы на содержание и организацию деятельности  Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Палласовская детская школа искусств», согласно подпрограммы, на выполнение  муниципального задания в соответствии с планом хозяйственной деятельности.

В ходе реализации Подпрограммы возможны корректировки мероприятий и объемов финансирования.

Сведения о  ресурсном    обеспечении  реализации подпрограммы   приводятся в Приложении №  4.

 

Раздел 7

Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению мероприятий муниципальной  подпрограммы является Комитет по культуре администрации Палласовского муниципального района.

                       Соисполнителем муниципальной подпрограммы является:

- МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств».

        Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с п.5.  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от  29.10.13г. № 1340 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Палласовского муниципального района, их формирования и реализации».

       Ответственный исполнитель предусматривает   объёмы ассигнований на   реализацию мероприятий подпрограммы, и ежегодно представляет ее в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района     и  Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района       для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития  Палласовского муниципального района и  муниципального  бюджета.

      Контроль за исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически достигнутым результатам реализации, в подпрограмму могут быть внесены корректировки.

 Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района  ежеквартально  до 20-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации  подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района. 

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района   ежегодно  до 01-го  февраля года, следующего за отчетным, предоставляет  доклад о  выполнении  муниципальной подпрограммы в  Комитет экономики Администрации Палласовского муниципального района и в Комитет финансов Администрации Палласовского муниципального района  за весь период ее реализации.

 

Раздел 8

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)

в ходе реализации подпрограммы.

 

  Все имущество, приобретаемое  в ходе реализации Подпрограммы муниципальным учреждением культуры  МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ» (мебель, оргтехника, музыкальные инструменты, литература и др.) является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному учреждению и  будет использовано  для реализации подпрограммных мероприятий, организации его деятельности и повышения качества  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

 

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации муниципальной подпрограммы

 

№ пп

Наименование материальных ценностей

Кол-во, шт.

Наименование учреждения, владельца

1

Комплект звуковой аппаратуры

1

МБОУ ДОД ПДШИ

2

Пианино

1

МБОУ ДОД ПДШИ

4

Баян

4

МБОУ ДОД ПДШИ

5

Музыкальная и специальная литература (книги)

10

МБОУ ДОД ПДШИ

 

 

Заместитель Главы Администрации

Палласовского муниципального района

по социальным вопросам                                                                                               Е.Ю.Шевякова



Приложение № 1

к муниципальной программе Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

П е р е ч е н ь

целевых показателей муниципальной программы Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых  показателей

Базовый год

( отчётный)

Текущий год

Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы

 Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы

 Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

1.

 

охват населения участием в культурно-массовых  мероприятиях

Тыс. человек

237,2

237,4

237,6

237,8

200,0

2.

 

число культурно-массовых мероприятий

единиц

7388

7000

7010

7020

7030

3.

количество клубных формирований

единиц

190

191

192

193

190

4.

 

доля участников в клубных формированиях от общего количества населения

%

5,7

5,8

5,9

6

6

5.

 

количество  участий в областных, всероссийских и международных конкурсах

единиц

15

12

13

14

15

6.

 

количество коллективов со званием «народный» и «образцовый»

единиц

13

13

13

14

13

Подпрограмма 2: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

1.

 

охват населения библиотечным обслуживанием

%

45

46

47

48

26

2.

число пользователей

человек

21677

21677

21678

21679

10700

3.

число книговыдач

экземпляров

483342

451000

451500

452000

207000

4.

 

число посещений

человек

183757

155000

155100

155200

64200

Подпрограмма 3: «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

1.

количество  посетителей

человек

14800

14900

15000

15100

15000

2.

 

количество ежегодных выставок

Ед.

6

6

7

7

8

3.

количество экспозиций

Ед.

3

3

3

3

3

4.

 

доля экспонируемых музейных предметов от общего количества

%

16

17

18

19

20

5.

 

количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ

Ед.

427

427

427

427

427

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства»

 

1.

Число детей, получающих дополнительное образование

человек

290

305

307

309

300

 

2.

количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях

учащихся

100

105

110

115

120

3.

 

общий уровень обеспеченности кадров

%

80

85

90

95

100

Общие показатели муниципальной программы и подпрограмм

1.

 

уровень удовлетворённости граждан качеством предоставляемых услуг

%

80

80

82

83

85

2.

 

соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры

%

53,00

58,50

62,75

68,65

70,0

3.

 

уровень обеспеченности граждан клубами и библиотеками

%

90

90

90

90

90











    

  Приложение №  2

к муниципальной программе Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

 

П е р е ч е н ь

мероприятий муниципальной  программы Палласовского муниципального района

«Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования ( тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Плановые сроки реализации мероприятия

всего

В том числе

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

1.

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Палласовского муниципального района:

Комитет по культуре  Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» (далее МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

31160,7

 

29273,1

 

26428,1

 

 

 

 

 

31160,7

 

29273,1

 

26428,1

 

 

 

 

        

-

-

-

 

 

 

- поэтапное повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы КДУ МКУ ПМРКЦ;

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение  инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

 - увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- выравнивания доступа к культурным  ценностям и информационным ресурсам

 различных групп граждан;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала 

 

Весь период

 

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию зданий и помещений

 

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

 

 

 

2014

 

2015

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

29841,7

 

26 090,5

 

26035,5

 

29841,7

 

26 090,5

 

26035,5

        

 

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения:

 

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений;

 

- материально-техническое оснащение КДУ, в т.ч. оргтехникой, мебелью, костюмами и др.

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016


 2014

2015

2016

 

        2014

2015

2016

  1319,0

  3182,6

  392,6

 

   918,1

 2088,3

  392,6


    400,9

  1094,3

     -

1319,0

3182,6

392,6

 

      918,1

    2088,3

    392,6

 

      400,9

    1094,3

        -

-

Весь период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Организация досуга и создание условий для развития традиционного художественного творчества:


 

- поддержка и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества и  молодых дарований:

 

- адресная поддержка коллективов со званием «народный» и «образцовый», в т.ч. организация отчетных концертов, оснащение МТБ

 

- организация  и проведение районных и межпоселенческих фестивалей, смотров-конкурсов:«Цыпленок»

«Две звезды», «Мое творчество»,«Хрустальные грани» и др.

 

-проведение народных праздников и фестивалей национальных культур:

- «Рождественская звезда»,

- «Широкая Масленица»

- «Наурыз»

- «Играй, гармонь, звени,

    частушка»

 - «Все мы – Россия!»

-Эльтон-Золотое озеро»

 

-проведение культурно-массовых мероприятий , направленных на сохранение семейных традиций и ценностей:

- районный конкурс

«Звезды под семейным абажуром»

-День защиты детей

- День семьи, любви и верности

-День пожилого человека

- День отца и День матери

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

 

 

        2014

2015

2016

 

 

 

 

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

 

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

2014

 

2015

 

2016

2613,4

2303,8

1370,1

 

 

 

930,0

820,0

460,0

 

 

 

 

500,0

500,0

100,0

 

 

 

 

 

50,0

100,0

50,0

 

 

 300,0

 

110,0

 

250,0

 

 

80,0

 

110,0

 

60,0

2613,4

2303,8

1370,1

 

 

 

930,0

820,0

460,0

 

 

 

 

500,0

500,0

100,0

 

 

 

 

 

50,0

100,0

50,0

 

 

 300,0

 

110,0

 

250,0

 

 

80,0

 

110,0

 

60,0

-

 

 

 

 

 

 

 

Весь период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности, развитие гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание населения:

- развитие и поддержка клубных формирований в КДУ, организация кружковой работы, молодежных  мероприятий и акций, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ

- проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории России  и значимым событиям в истории района, в т.ч. связанных с юбилейными памятными датами знаменитых людей района, в т.ч. ритуалы и чествования ветеранов ВОВ и тружеников тыла

- организация массовых праздников День села и День города в поселениях, выездных концертов, районных фестивалей ТОС, торжественное чествование лучших людей района;

- проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам.

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

 2014

 

2015

 

2016

 


1191,1

 

909,8

 

406,1

 

 

 

1191,1

 

909,8

 

406,1

 


-

В течение года

 

Весь период

 

 

ежегодно

 

 

весь период


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества:

- организация участия лучших творческих коллективов и самодеятельных исполнителей в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- развитие приграничного сотрудничества, в т.ч.  выездные творческие обмены в приграничные районы республики Казахстан, проведение конференций и «круглых столов» по расширению приграничного информационно-культурного пространства

                                                                                                                                Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничеств

- повышение кадрового потенциала МКУ ПМРКЦ:

- участие в областных и всероссийских семинарах, практикумах, творческих лабораториях;

- проведение районных семинаров-совещаний, творческих лабораторий; конкурсов профмастерства;

- повышение квалификации кадров и переподготовка;

-проведение аттестации работников КДУ                                                      Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудниче

                                                                                                                                Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного  и приграничного сотрудничества

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию) 

2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014

 

2015

 

2016

     296,9

 

474,0

 

504,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95,4

 

100,0

 

-

 

 

296,9

 

474,0

 

504,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95,4

 

100,0

 

-

-

Весь период

 

 

 

 

 

Вес период

 

 

 

Весь период


Весь период

 

_\\_

 

_\\_

 


Март 2014г.

Весь период (по согласованию)

 

.

 

Итого по муниципальной подпрограмме 1:

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

33 774,10

 

 

31 576,90

 

 

27 798,20

33 774,10

   

  

 31 576,90

    

   

27 798,20

-

 

 

 

Подпрограмма 2: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

1.

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Палласовского муниципального района:

Комитет по культуре  Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУК  «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее  МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

10 954,6

8519,7

8092,8

10 954,6

  8519,7

  8092,8

-

- поэтапное повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы филиалов МКУК ПМЦБС, увеличение числа филиалов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет;

- создание единого информационно-библиотечного пространства, в т.ч. формирование Единого электронного каталога библиотек района;

 -увеличение общего числа пользователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;

- увеличение числа посещений; увеличение количества книговыдач;

- увеличение числа клубных формирований и участников в них;

-преодоление негативных асоциальных явлений среди несовершеннолетних подростков;

- пополнение фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС;

- усовершенствование и расширение комплекса информационных услуг для населения района;

- расширение выставочной деятельности;

- создание условий для самообразования различных категорий населения, особенно детей и молодежи, - увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых МКУК ПМЦБС;   увеличение доли специалистов от общего количества основного персонала ПМЦБС

Весь период

 

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию зданий и помещений

 

2014

 

2015

 

 

2016

 

 

10 583,8

 

7986,4

 

 

 7828,4

10 583,8

 

7986,4

 

 

7828,4

 

 

-укрепление и развитие материально-технической базы МКУК ПМЦБС (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения.

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС  (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

12,0

83,6

91,3

12,0

83,6

91,3

-

Весь период

 

-сохранение и обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек:

- комплектование библиотечного фонда;

- подписка периодических изданий

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС  (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

291,0

   449,7

   173,1

291,0

449,7

173,1

-

Весь период

 

-развитие информационно-просветительской деятельности, модернизация библиотечного обслуживания:

-  обеспечение работы сети   Интернет,

-  формирование Единого электронного каталога библиотек района,

- пополнение фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС  (по согласованию) 

2014

2015

2016

57,8

-

-

57,8

-

-

-

В течение года

 

-повышение кадрового потенциала:

- участие в областных  семинарах, практикумах,

- проведение районных семинаров-совещаний,

-проведение аттестации работников ПМЦБС

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС  (по согласованию) 

2014

2015

2016

10,0

-

-

10,0

-

-

-

В течение года

 

Итого по муниципальной подпрограмме 2:

 

2014

2015

2016

10 954,6

8519,7

8092,8

10 954,6

  8519,7

  8092,8

-

 

 

 

Подпрограмма 3: «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

1.

Обеспечение деятельности муниципального музея:

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по культуре  Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» (далее МКУК ПРИХМ) (по согласованию)

2014

 

2015

 

2016

1594,1

 

2136,2

 

2086,2

1594,1

 

2136,2

 

2086,2

 

 

 

-

- поэтапное повышение средней заработной платы работников до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

-увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых районным музеем (кол-во выставок, экскурсий, лекций);

-  повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

-укрепление и модернизация материально-технической базы музея;

- обеспечение широкого доступа разных категорий граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- сохранность и пополнение музейных фондов, создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятельности музея;

- популяризацию историко-культурного наследия родного края;

- увеличение числа посещений;

-расширение выставочной деятельности;

-популяризация поисково-краеведческой деятельности среди населения;

 увеличение количества участников конкурсов краеведческих работ;

- увеличение количества статей в СМИ, издательской продукции.

 

Весь период

 

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию помещений

 

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ  (по согласованию) 

2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

1511,7

 

1535,4

 

1582,8

1511,7

 

1535,4

 

1582,8

 

 

-укрепление и развитие материально-технической базы МКУК ПРИХМ, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения:

- капитальный ремонт залов музея;

 - приобретение выставочного и фондового оборудования, мебели, оргтехники

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ  (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

 

 

 

   58,1

469,9

200,0

  58,1

469,9

200,0

 

-

 

Весь период

 

- обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда, расширение информационно-просветительской деятельности:

- приобретение музейных предметов и их учет в музейном фонде;

- организация экспонирования привозных выставок, сотрудничество с областными музеями ;

- организация выездных экскурсий по району;

- организация и проведение районных мероприятий, в т.ч. районных конкурсов краеведческих и творческих работ, презентаций;

- издательская деятельность

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ  (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

 

 

 19,3

125,9

298,4

 19,3

125,9

298,4

-

Весь период

 

- повышение кадрового потенциала:

- участие в областных  семинарах, практикумах,

-проведение аттестации работников МКУК ПРИХМ

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ  (по согласованию) 

2014

2015

2016

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

 

 

ИТОГО по подпрограмме 3:

 

2014

2015

2016

1594,1

2136,2

2086,2

1594,1

2136,2

2086,2

 

 

 

Подпрограмма 4. «Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства»

1.

Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по культуре  Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

 МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ» (по согласованию)

2014

2015

2016

   9 162,0

   9 889,5

 10 070,4

8 501,1

9 254,7

9 400,0

660,9

634,8

670,4

- поэтапное повышение средней заработной платы работников до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы;

- увеличение числа учащихся ДШИ;              

 - увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, пленэрах  и доли лауреатов в них;

- развитие культурно-просветительской  и концертно-исполнительской деятельности (увеличение числа концертов);

- увеличение числа творческих коллективов учащихся и преподавателей

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества преподавателей.

 

В течение года

 

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию здания и помещений

 

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию) 

 

        2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

 

  8 548,3

 

9484,8

 

    9964,7

      8 167,4

 

9254,7

 

9400,0

     380,9

 

558,1

 

564,7

 

-укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры:

- приобретение инструментов; мебели, оргтехники, костюмов

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

    333,7

40,4

6,0

333,7

-

-

-

40,4

6,0

В течение года

 

-поддержка и развитие детского творчества:

- организация участия в фестивалях и конкурсах различного уровня

-концертно-репетиционная деятельность с участием воспитанников ДШИ

- поддержка творческого коллектива, имеющего звание «образцовый», юных дарований

- организация выставок и пленэров;

- поощрение лучших  воспитанников ДШИ.

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию) 

2014

2015

2016

 

200,0

20,5

46,7

-

-

 

200,0

20,5

46,7

В течение года

 

-внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества:

- организация мастер-классов и творческих отчетов;

- концертно-просветительская деятельность;

- разработка и издание методической литературы;

-  использование информационных технологий в процессе образовательной деятельности

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию) 

2014

2015

2016

50,0

15,8

50,0

-

-

50,0

15,8

50,0

В течение года

 

-повышение кадрового потенциала:

- участие в областных  семинарах, практикумах, курсах повышения квалификации на категорию

 

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию) 

2014

2015

2016

30,0

 

3,0

-

 

30,0

 

3,0

 

В течение года

 

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 4:

 

2014

2015

2016

   9 162,0

   9 889,5

 10 070,4

8 501,1

9 254,7

9 400,0

660,9

634,8

670,4

 

 

 

Реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)

 

2014

2015

2016

54 823,9

51 487,4

47 377,2

 

    54 823,9

    51 487,4

    47 377,2

 

-

-

-

 

 

 

ИТОГО по муниципальной программе

 

2014

2015

 

        2016

 55 484,8

   54 823,9

  660,9

 

 

 52 122,2

   51 487,4

  634,8

 48 047,6

   47 377,2

  670,4













 

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе Палласовского муниципального района

            «Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

П е р е ч е н ь

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Палласовского муниципального района по муниципальной программе Палласовского муниципального района

 

№ п/п

Наименование муниципальной услуги

 ( работы)

Показатель муниципальной услуги (работы)

Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

Наименование, ед. измерения

Значение показателя

Текущий год

Первый год реализации

программы, подпрограм-мы

Второй год реализации программы, подпрограм-мы

Третий год реализ-ции програм-мы, подпрогра-мы

Текущий год

Первый год реализации

программы, подпрограм-мы

Второй год реализации программы, подпрограм-мы

Третий год реализации программы, подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности культурно-досуговых учреждений:

услуги по:

- проведению культурно-досуговых мероприятий для жителей Палласовского муниципального района (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, детских утренников, творческих встреч, выставок, массовых гуляний и др.);

-содержанию участников в период посещения мероприятий (материально-техническое оснащение процесса организации досуга, обеспечение персоналом, повышение квалификации персонала);

- организации деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям.

1мероприятие

 

 

 

1участник

 

 

 

 

 

 

 

1формирование

7000

 

 

 

 

 

   237400

 

 

 

 

 

 

   190

7010

 

 

 

 

 

   237600

 

 

 

 

 

 

      191

7020

 

 

 

 

 

237800

 

 

 

 

 

 

193

7030

 

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

190

26 000,0

32 844,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 756,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 338,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по поддержке традиционного художественного творчества: 

содержание и оснащение коллективов со званиями «народный»  и «образцовый»;

 

организация участия в областных, всероссийских и международных фестивалях,

 

организация фестивалей национальных культур, народных и семейных праздников, выставок, ярмарок

1 коллектив

 

 

 

 

1 участие

 

13

 

 

 

12

13

 

 

 

13

14

 

 

 

14

13

 

 

 

15

 500,0

 

 

 

        

930,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   460,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Информационно-библиотечное обслуживание населения: услуга по книговыдаче (печатные издания, печатные документы, электронные издания, аудивизуальные материалы) в читальных залах, по абонементу, по межбиблиотечному абонементу в соответствии с правилами пользования библиотекой; бесплатный доступ для читателей к библиотечному каталогу; содержанию читателя (обеспечение помещением, материально техническое оснащение процесса, оказание библиотечных услуг, комплектование и пополнение библиотечных фондов, обеспечение библиотеки персоналом, повышение квалификации персонала); обеспечению сохранности библиотечных фондов.

1экземпляр

451000

451500

452000

207000

7500,0

10 954,6

 

 

 

8519,6

 

8092,8

4.

Предоставление доступа к музейно –выставочным коллекциям (фондам): работа  по организации экспозиций и выставок, организации посещений экспозиций и выставок с экскурсионным обслуживанием; проведению лекций, тематических занятий, слайд-и видеопрограмм, материально –техническое оснащению процесса оказание услуги; обеспечению персоналом, повышению квалификации персонала.

1 посетитель

14900

15000

15100

15000

1365,0

       1594,1

 

2136,2

 

2086,2

5.

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей (детская школа искусств): услуга\работа по обеспечению преподавательским и иным персоналом образовательного процесса, материально-техническое, научно-методическое, программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса для реализации программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1 учащийся

305

307

309

300

7071,8

   9 162,0

 

9 889,5

 

   10 070,4

 

 

 Приложение № 4

к муниципальной программе Палласовского муниципального района

            «Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

 

 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы Палласовского муниципального района  за счёт средств, привлечённых из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям  средств  муниципального бюджета

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Год реализации

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы,

подпрограммы

Объёмы и источники финансирования

( тыс. руб.)

Всего

В том числе

местный бюджет

внебюджетные

Программа «Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

      2014

 

 

2015

 

2016

 

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ, МКУК ПМЦБС, МКУК ПРИХМ, МБОУ ДОД ПДШИ (все учреждения по согласованию)

 

 

 

             55 484,8

             54 823,9

  660,9

             52 122,2

                 51 487,4

  634,8

             48 047,6

               47 377,2

  670,4

Подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

 2014

 

 

2015

 

 

2016

 

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

 

 

               33 774,10

 

 

               33 774,10

 

 

-

               31 576,90

 

               31 576,90

 

-

       27 798,20      

        27 798,20      

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 1:

 

 

 

    93 149,2

     93 149,2

-

Подпрограмма «Развитие биб-ного обслуживания населения»

2014

 

2015

2016

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

 

10 954,6

 

10 954,6

 

-

8 519,7

 

8519,7

 

-

8 092,8

8092,8

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 2:

 

 

 

 

27 567,1

27 567,1

-

Подпрограмма  «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

2014

 

 

2015

2016

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

 

1594,1

 

1594,1

 

-

2136,2

 

2136,2

 

-

2086,2

2086,2

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 3:

 

 

5816,5

5816,5

-

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства»

2014

 

2015

 

2016

 

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

 

                9 162,0

 

8 501,1

 

660,9

 

                9 889,5

 

9 254,7

 

634,8

 

   10 070,4

9 400,0

670,4

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 4:

 

 

    29 121,9

27 155,8

1966,1

ИТОГО по муниципальной программе:

 

 

155 654,7 

             153 688,6 

1 966,1